Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110127 9.3.2011 Externý manažment-1.monitorovacia správa EUROPROJECT&TENDER s.r.o. 43941907  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá N2-ST/2011 26.10.2011 Druhá splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá Ecocities, s.r.o. 36860689  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120308 3.5.2012 Externý manažment - prvá žiadosť o platbu, návrh prvej ŽoP a podklady EUROPROJECT & TENDER s.r.o. 43941907  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012123 15.10.2012 Výroba zariadení detských ihrísk - zálohová faktúra KUPAS s.r.o. 36318884  6 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013103 25.9.2013 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1310072 8.10.2013 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014186 23.9.2014 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014 - 17.10.2015) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140396 (1409076) 29.9.2014 Ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014-17.10.2015) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 70/maj/2014 6.11.2014 Odplatný prevod stavby 16 parkovacích miest k BD 11 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5513-11-000-16-90 18.2.2016 Spracovanie energetického auditu na objekt Materskej školy, ul. Hurbanova 142 alokované... PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 36308862  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/MAJ/HLZ/2020 11.9.2020 Dohoda spoluvlastníkov o užívaní a hospodárení so spoločnou vecou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210013 20.8.2021 Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210608 14.12.2021 Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220014 14.7.2022 Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/KP/HLZ/2022 18.8.2022 Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory... Nadácia COOP Jednota 30789214  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230019 14.8.2023 Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240015 30.7.2024 Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41250022 9.7.2025 odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  6 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015201 2.11.2015 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5 998,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150003 18.11.2015 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  5 998,20 EUR 
Nastavenia cookies