| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240015 |
30.7.2024 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250022 |
9.7.2025 |
odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015201 |
2.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 998,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
18.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 998,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015100 |
16.9.2015 |
Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá Dodatok č.1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5 997,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
116/maj/2015 |
21.12.2015 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/131 |
Drahomíra Galářová |
|
5 988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021179 |
29.9.2021 |
Realizácia verejného obstarávania k projektu: „Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
5 976,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016181 |
26.9.2016 |
Dodávka a montáž hracích prvkov pre zákazku: Detské ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 929,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160051 |
15.11.2016 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 929,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011070 |
21.6.2011 |
Dodávka trvalého dopravného značenia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
5 892,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111436 |
20.7.2011 |
Dopravné značenie mesta- dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
5 892,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025131 |
19.8.2025 |
Hygienické a sanitárne potreby vrátane drobného vybavenia pre ZPS |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
5 886,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250462 |
7.10.2025 |
Interiérové vybavenie - hygienické a sanitárne potreby |
Torbia spol. s.r.o. |
36343129 |
5 886,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OSS/HLZ/2024 |
10.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
5 809,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019144 |
12.6.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu na Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5 717,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190336 |
22.7.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu na podujatí - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5 717,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016154 |
17.8.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5 681,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160487 |
10.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5 681,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180259 (2018019) |
4.7.2018 |
Zabezpečenie kultúrneho programu k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5 671,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015155 |
11.8.2015 |
objednávka hydroizolácie, rekonštrukcie terasy, BD č. 595 Stará Turá |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
5 633,75 EUR |