|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51230242 |
6.6.2023 |
Služby v mestskom dome za máj 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300329 |
20.7.2023 |
Služby v Mestskom dome za 06/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo zo dňa 4.6.2015 |
11.6.2015 |
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. obchodného zákonníka na zhotovenie... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4 860,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150100326 |
1.7.2015 |
Zhotovenie svetelnotechnickej štúdie k projektu:" Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4 860,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
032016 |
1.12.2016 |
Vypracovanie projektu "Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
4 850,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/OSR/HLZ/2025 |
11.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí služby - ZaD č. 3 ÚPD mesta Stará Turá |
EKOPLAN PRO. s.r.o. |
53921046 |
4 850,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018002 |
2.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 849,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117134182 |
3.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 849,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013128 |
16.10.2013 |
Doplnkový geologický prieskum životného prostredia a analýza rizika znečisteného územia |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
4 848,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013049 |
11.12.2013 |
Doplnkový geologický prieskum životného prostredia Stará Turá Dráhy |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
4 848,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018054 |
24.4.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 838,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118044885 |
27.4.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 838,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018111 |
25.6.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 838,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118067058 |
27.6.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 838,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411000423 |
11.11.2011 |
Dodávka stromov a kolov pre stavbu Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
4 837,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/KP/HLZ/2021 |
18.2.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4 815,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210319 |
1.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4 815,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018026 |
22.2.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 804,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118022361 |
27.2.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 804,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí služieb |
9.9.2011 |
Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, opisu projektu a finančnej analýzy... |
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. |
35964359 |
4 800,00 EUR |