Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2019001 2.1.2019 Jedálne kupóny na mesiac január 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 697,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 118135177 3.1.2019 Jedálne kupóny na mesiac január 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 697,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 69036181 19.12.2022 Pomalý vysokozdvižný vozík STILL ECV 10, 24V STILL SR, sr.o. 36547123  4 691,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022187 24.10.2022 Elektrický vysokozdvižný vozík STIL ECV 10 STILL SR, sr.o. 36547123  4 690,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017087 25.5.2017 Jedálne kupóny na mesiac jún 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 677,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 117056008 1.6.2017 Jedálne kupóny na mesiac jún 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 677,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017/0761 21.9.2017 Zámena nehnuteľností Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  4 676,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210116 25.3.2021 Služby spojené s testovaním na COVID-19 Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  4 670,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012161 12.12.2012 Dodávka a montáž detských ihrísk - vyúčtovacia faktúra KUPAS s.r.o. 36318884  4 652,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014246 5.11.2014 výmena okien EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  4 647,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 201411 30.12.2014 Výmena plastových okien na Dome Služieb EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  4 647,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015127 25.6.2015 Stravné kupóny na mesiac júl 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 637,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022081 25.4.2022 Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 634,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220194 29.4.2022 Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4 634,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012004 27.2.2012 Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" BA-MA, s.r.o. 36721395  4 632,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/016 29.5.2012 Stavebný dozor pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" BA-MA, s.r.o. 36721395  4 632,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220499 3.11.2022 Stavebno montážne práce v budove hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina - sála. Ivan Klimáček 34550038  4 631,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018009 25.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac február 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 629,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 118012944 30.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac február 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 629,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0116081078 25.7.2016 Jedálne kupóny na mesiac august 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 628,40 EUR 
Nastavenia cookies