Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20111139 30.1.2012 Externý manažment k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" - prvá žiadosť... EUROPROJECT & TENDER s.r.o. 43941907  4 392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111139 1.3.2012 Vypracovanie prvej žiadosti o platbu pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" EUROPROJECT & TENDER s.r.o. 43941907  4 392,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025192 28.10.2025 Licencie Microsoft 365 Business Standard TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  4 383,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120343 (12300035) 17.9.2012 Výpočtová technika - PC HP, software MS Office, tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčné... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  4 373,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115081847 31.7.2015 Jedálne kupóny na mesiac august 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 367,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/šp/2016 20.9.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá, 180 462 82  4 363,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/šp/2017 9.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá, 180 462 82  4 363,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20101240 27.1.2011 Monitorovacia správa - projekt "Rekonštrukcia ZUŠ Stará Turá" EUROPROJECT&TENDER s.r.o. 43941907  4 355,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025152 11.9.2025 Výkon činnosti stavebného dozora pre projekt ,,Rekonštrukcia školského športoviska" (projekt... Andrej Barbierik 46160655  4 350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015177 21.9.2015 Stravné kupóny na mesiac október 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 347,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190007 14.5.2019 Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov SERVIS MDD s.r.o. 51193817  4 345,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018039 22.3.2018 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 344,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 118032517 27.3.2018 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 344,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0114101340 26.9.2014 Jedálne kupóny na mesiac október 2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 330,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 742-05-P 25.4.2016 Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania odpadu a kompostáreň, Stará Turá PROTES-ASE 30027047  4 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016/13 8.6.2016 Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania separovaného zberu a kompostáreň PROTES-ASE 30027047  4 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210701 8.7.2021 zabezpečenie súťažných podkladov - zóna Mierová Lukačovič architekti s.r.o. 53744721  4 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 211101 19.11.2021 Organizačné zabezpečenie súťažných podkladov - ZÓNA MIEROVÁ Lukačovič architekti s.r.o. 53744721  4 320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/KP/HLZ/2022 26.9.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Klub športového aerobiku Stará Turá 51206625  4 316,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/KP/HLZ/2023 23.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Klub športového aerobiku Stará Turá 51206625  4 316,80 EUR 
Nastavenia cookies