| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402212 |
3.6.2024 |
Vyúčtovacia Fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180003 |
9.10.2018 |
Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-102,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210007 |
22.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 HZ Papraď |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-101,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210002 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-101,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302340 |
21.6.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-100,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260004 |
25.2.2026 |
Dobropis za interiérové vybavenie do kuchynky KC - stôl |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
-99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220012 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 5.5.-17.8.2021 DŠS nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302930 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 06/2023 MsÚ - sobášna sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-91,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062307192 |
17.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 7.6.-31.12.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-89,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250012 |
8.1.2026 |
Vodné stočné ZpS Stará Turá |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-87,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145010 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-81,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210011 |
22.11.2021 |
Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 garáž. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-79,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
106232786 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia fakrtúra 1.5.-22.6.2023 PZ Súš |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-79,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220031 |
12.8.2022 |
Dodávka elektriny júl 2022 -obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-78,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230016 |
16.5.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2023 - obradná miestnosť MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-75,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220002 |
7.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-73,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220039 |
11.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za september 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-69,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220030 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň - jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-67,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190008/2019002897 |
18.7.2019 |
vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5006 |
16.4.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie služieb za nebytové priestory za r.2014 DK |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
-60,32 EUR |