|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1280001466 |
25.11.2015 |
vratka plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-157,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062305730 |
14.11.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - sob. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-154,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022005738/54220048 |
16.1.2023 |
Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-146,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210001 |
29.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-143,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062304528 |
18.9.2023 |
vyúčtovacia faktúra 08/2023 sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-139,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003178 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - dobropis, 1.1.2016 - 30.6.2016 - MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-136,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220011 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov od 1.1. - 4.5.2021 DŠS nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-136,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54240020 |
12.11.2024 |
vyúčtovacia faktúra za 10/2024 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-124,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20115010 |
15.3.2011 |
Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-121,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302357 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - sobáš.sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062402212 |
3.6.2024 |
Vyúčtovacia Fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180003 |
9.10.2018 |
Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-102,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210007 |
22.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 HZ Papraď |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-101,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210002 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-101,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302340 |
21.6.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-100,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220012 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 5.5.-17.8.2021 DŠS nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302930 |
10.7.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 06/2023 MsÚ - sobášna sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-91,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062307192 |
17.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 7.6.-31.12.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-89,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20145010 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-81,78 EUR |