Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54180003 9.10.2018 Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469  -102,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210007 22.12.2021 Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 HZ Papraď BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -101,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210002 4.3.2021 Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  -101,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062302340 21.6.2023 Vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - ZOS encare, s.r.o. 52302555  -100,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220012 1.3.2022 Vyúčtovanie režijných nákladov 5.5.-17.8.2021 DŠS nájomná zmluva. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  -96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062302930 10.7.2023 Vyúčtovacia faktúra 06/2023 MsÚ - sobášna sieň encare, s.r.o. 52302555  -91,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062307192 17.1.2024 Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 7.6.-31.12.2023 encare, s.r.o. 52302555  -89,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20145010 4.2.2014 Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  -81,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210011 22.11.2021 Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 garáž. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -79,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 106232786 10.7.2023 Vyúčtovacia fakrtúra 1.5.-22.6.2023 PZ Súš encare, s.r.o. 52302555  -79,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220031 12.8.2022 Dodávka elektriny júl 2022 -obradná sieň. encare, s.r.o. 52302555  -78,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 54230016 16.5.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2023 - obradná miestnosť MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  -75,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220002 7.2.2022 Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. ZSE Energia a.s. 36677281  -73,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220039 11.10.2022 Vyúčtovanie elektriny za september 2022 - sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  -69,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220030 13.7.2022 Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň - jún 2022. encare, s.r.o. 52302555  -67,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190008/2019002897 18.7.2019 vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -64,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 5006 16.4.2015 Dobropis - vyúčtovanie služieb za nebytové priestory za r.2014 DK Dom kultúry Javorina 36130125  -60,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015006555 12.1.2016 Vratka za dodávku vody - ZOS. PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -60,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 54240003/202300540 14.3.2024 Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -58,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015006552 15.1.2016 Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 PreVaK, s.r.o. 359115749  -57,10 EUR 
Nastavenia cookies