Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54200005 17.12.2020 Opravná faktúra - elektr. energia HZ a garáže za rok 2019. SPP, a. s. 35815256  -45,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014003269 4.7.2014 Vyúčtovanie vodného a stočného za 1.1-30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 359115749  -44,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220027 7.7.2022 Vyúčtovanie vodné, stočné 1.1.-30.6.2022 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  -44,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220040 10.11.2022 Vyúčtovanie elektriny október 2022 - sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  -44,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 54230006 15.3.2023 Vyúčtovacia fa elektrika za február 2023 - obradná miestnosť. encare, s.r.o. 52302555  -44,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003180 6.7.2016 Vratka za vodné - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -41,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300787 24.1.2024 Dobropis el.energia MsÚ Gen. M.R.Štefánika Technotur s.r.o. 36704482  -40,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220005 15.2.2022 Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -40,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210016 10.12.2021 Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. ZSE Energia a.s. 36677281  -39,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220033 11.8.2022 Vyúčtovanie elektriny ZOS-preplatok encare, s.r.o. 52302555  -39,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220010 1.3.2022 Vyúčtovanie režijných nákladov 27.2.-6.4.2021 DŠS zmluva o výpožičke. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  -38,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017006386 1.2.2018 vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -37,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220043/1062202750 9.12.2022 Vyučtovanie elektriny ZOS encare, s.r.o. 52302555  -32,81 EUR 
Detail Faktúra došlá dobr 14.2.2017 vyučtovanie vody 2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -31,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220001 7.2.2022 Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 garáž. ZSE Energia a.s. 36677281  -28,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210022 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -26,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220045 8.12.2022 Vyúčtovanie elektriny 11/2022 sobášna sieň. encare, s.r.o. 52302555  -23,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220014 10.3.2022 Vyúčtovanie elektriny za február 2022. encare, s.r.o. 52302555  -23,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180006 14.12.2018 Dobropis k faktúre č. 5483857404 za 7.12-23.12 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  -20,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/MAJ/HLZ/2020 28.2.2020 Odpoistenie nehn. majetku mesta Stará Turá - telocvičňa, býv. kotolňa č. 367, býv.jedáleň Komunálna poisťovňa 31595545  -19,68 EUR 
Nastavenia cookies