Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023002924 20.7.2023 DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005780 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024001400 11.4.2024 Vyúčtovacia fa. HZ DD PreVaK, s.r.o. 359115749  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230193 10.5.2023 Vodné stočné Denné centrum seniorov. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 24.7.2015 24.7.2015 Prevádzka majetku nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku - projekt : Stredisko... Technické služby m.p.o. 35602210  5,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/OVS/HLZ/2022 16.5.2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 711827, program Go Biznis 5 eur) Orange Slovensko a.s. 35697270  5,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 14/MAJ/HLZ/2024 7.5.2024 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/4 - vodovodná prípojka Vladimír Hornáček a manželka, Eva Kunschová, Mgr. Ivan Capek   5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250454 8.10.2025 Vyúčtovanie vodné/stočné - DHZ Drgoňova Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  5,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000506407 15.2.2011 Spracovanie PPP U - január 2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  5,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/kult/2016 12.1.2016 Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2015 - Viacúčelové ihrisko MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  5,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190597 10.12.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  5,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000776229 9.9.2014 Spracovanie PPP U za august Slovenská pošta,a.s., 36631124  5,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150210/20151893 26.5.2015 Dokumentový atrament DAMITO, s.r.o. 44148542  5,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190306/1900227 18.7.2019 Montáž zásteny k posteli - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190396/1900306 16.9.2019 oprava svetla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250116 7.4.2025 FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá FRP Services, s. r. o. 50647555  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250115 7.4.2025 FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Papraď FRP Services, s. r. o. 50647555  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250114 7.4.2025 FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina FRP Services, s. r. o. 50647555  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250113 7.4.2025 FIREPORT JPO/300 - 3/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká FRP Services, s. r. o. 50647555  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220666 12.1.2023 Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Súš Vii.-XII.2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  5,41 EUR 
Nastavenia cookies