Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200561 29.12.2020 Wifi hotspot Orange Slovensko a.s. 35697270  3,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/OVS/HLZ/2021 16.12.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, mobilný internet (zariadenie Huawei E5576-320) Orange Slovensko a.s. 35697270  3,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000980671 15.12.2016 Spracovanie PPP U november 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180415 9.10.2018 Spracovanie PPP U za september Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220613 14.12.2022 Spracovanie PPU november 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/PRE/HLZ/2025 4.3.2025 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( eKasa internet 100) Orange Slovensko a.s. 35697270  3,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250714 7.1.2026 Vyúčtovacia faktúra 10 - 12/2025 - PZ Drgoňova dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  3,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200144 15.4.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,23 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 51/maj/2011 13.9.2011 Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 25 Dušan Redaj a manž., Milan Ilušák a manž., Božena   3,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002772 23.7.2024 DHZ súš vodné stočné 1.1.-30.6.2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  3,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002758 23.7.2024 DHZ Drgoňova dolina vyúčtovacia faktúra 04-06/2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  3,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 54250006 8.7.2025 vyúčtovacia faktúra za 6/2025 - starý MsÚ encare, s.r.o. 52302555  3,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017003214 12.7.2017 Vodné stočné D.Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  3,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017003253 12.7.2017 Vodné stočné 1-6.2017 Papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  3,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018003014 9.7.2018 Vodné a stočné IV. - VI.2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  3,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016011 11.5.2016 Vyúčtovanie energií za rok 2015 Dom kultúry Javorina 36130125  3,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190660 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. PreVaK, s.r.o. 359115749  3,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240648 10.1.2025 vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  3,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000926299 17.5.2016 Spracovanie PPP U za mesiac 04/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,52 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 12/maj/2017 15.3.2017 Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícke podiely z pozemku parc. č. 522/2 Marián Poruban a spol.   3,54 EUR 
Nastavenia cookies