Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2017003253 12.7.2017 Vodné stočné 1-6.2017 Papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  3,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018003014 9.7.2018 Vodné a stočné IV. - VI.2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  3,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016011 11.5.2016 Vyúčtovanie energií za rok 2015 Dom kultúry Javorina 36130125  3,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190660 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. PreVaK, s.r.o. 359115749  3,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240648 10.1.2025 vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  3,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000926299 17.5.2016 Spracovanie PPP U za mesiac 04/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,52 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 12/maj/2017 15.3.2017 Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícke podiely z pozemku parc. č. 522/2 Marián Poruban a spol.   3,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250251 13.6.2025 spracovanie PPP U 5/2025 Slovenská pošta, a. s. 36631124  3,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250280 11.7.2025 Vyúčtovanie vodné/stočné - DHZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  3,59 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100442 24.11.2021 Elektrická energia v DCS 28.10. - 31.10.2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  3,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200120 7.4.2020 Vodné HZ Drgoňova Dolina I.-III. 2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  3,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001036367 12.7.2017 Spracovanie PPP U jún Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001020554 11.5.2017 Spracovanie PPP U - apríl Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220242 3.6.2022 Spracovanie PPP U za apríl 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001696539 25.7.2024 Spracovanie PPP U 05/2024 Slovenská pošta,a.s., 36631124  3,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180551 7.12.2018 Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220300 13.7.2022 Vodné a stočné HZ Paprad január až jún 2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  4,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220667 12.1.2023 Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina X.-VII.2022. PreVaK, s.r.o. 359115749  4,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200184 13.5.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2026043 10.3.2026 Poplatok za vydanie potvrdenia od Slovenskej komory exekútorov Slovenská komora exekútorov 35659718  4,10 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies