Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2021/94 15.3.2021 Spracovanie lekárskych posudkov pre účely posudkovej činnosti ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/010 26.3.2021 Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - obvodným lekárom. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021058 30.8.2021 Úhrada faktúry za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obvodným lekárom. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210555 1.12.2021 Faktúra za výkony na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - obvodný lekár
MUDr....
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 0031200  10,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220003 14.1.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/002 16.2.2022 Úhrada faktúry za potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Denisa Mitanová. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/007 8.3.2022 Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave... MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4230000197 8.6.2023 Manipulačný poplatok k zmluve 00227/2023-PKZP-K-40030/23.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4230000217 8.6.2023 Manipulačný poplatok k zmluve 00327/2023-PKZP-K40311/22.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/001 30.1.2024 Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... MUDr. Denisa Drienovská 44418311  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250014 30.1.2025 Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... MUDr. Denisa Drienovská 44418311  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250021 12.2.2025 Úhrada obvodnému lekárovi za vystavenie potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o... MUDr. Denisa Drienovská 44418311  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012001417 4.4.2012 Vodné stočné Drgoňova Dolina, 1.štvrťrok 2012 PreVaK, s.r.o. 359115749  10,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400669 24.1.2025 Spotreba vody denné centrum seniorov (obdovie 1.10.-31.12.2024). Technotur s.r.o. 36704482  10,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000878653 11.11.2015 Spracovanie PPP U za október Slovenská pošta, a. s. 36631124  10,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180026 13.2.2018 oprava elektroinštalácie - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  10,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000632170 15.11.2012 Spracovanie PPU za oktober Slovenská pošta,a.s., 36631124  10,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210534 22.11.2021 Elektrina november 2021 garáž. ZSE Energia a.s. 36677281  10,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210536 22.11.2021 Elektrina november 2021 garáž. ZSE Energia a.s. 36677281  10,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000918256 15.4.2016 Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 03/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  10,88 EUR 
Nastavenia cookies