Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240067/8611630157 14.3.2024 Zál. platba plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240065/8345019073 14.3.2024 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240077/4124008502 14.3.2024 Internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 35680202  38,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024038 14.3.2024 Toner Canon CRG 703 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  139,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/AP/HLZ/2024 14.3.2024 Darovacia zmluva - Nadácia Pontis Nadácia Pontis 31784828   
Detail Objednávka vyšlá 2024037 13.3.2024 Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) JKC, s.r.o. 44310595  120,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 8/MAJ/HLZ/2024 12.3.2024 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 4966, parc. č. 4957 a parc. č. 4963/1 AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Faktúra došlá 2400051 11.3.2024 Služby v mstskom dome 2/2024 Technotur s.r.o. 36704482  3 035,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401074 11.3.2024 El. energia 02/2024 encare, s.r.o. 52302555  1 542,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024055 11.3.2024 Služby BOZP a OPP 2/2024 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024200291 11.3.2024 Upratovanir MSÚ SLOVCLEAN a.s. 35956526  1 998,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 4124008907 11.3.2024 Business internet, virtual fax, Hlas 3/2024 SWAN,a.s., Bratislava 35680202  253,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 11.3.2024 Tel. Hovory 02/2024 Orange Slovensko a.s. 35697270  939,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2380651095 11.3.2024 laminovacie fólie Lyreco CE, SE 35958120  41,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2380650681 11.3.2024 Kancelársky papier Navigator A4 Lyreco CE, SE 35958120  648,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240070 11.3.2024 Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2024 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240075 11.3.2024 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 1/2024 a 2/2024. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240072 11.3.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (02/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240066 11.3.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240079 11.3.2024 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 2/2024 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30,00 EUR 
Nastavenia cookies