Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 512230185 5.5.2023 Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.4.2023 - 30.6.2023 SOFTIP, a.s., 36785512  95,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230173 5.5.2023 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2023 do 31.5.2023 Slovanet, a.s. 35765143  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230190 5.5.2023 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za apríl 2023. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230187 5.5.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty 4/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230186 5.5.2023 Oprava vo virtuálnych prostrediach (sw Veeeam a VMware) JKC, s.r.o. 44310595  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230188 5.5.2023 Diagnostika a oprava Kaspersky AV Console JKC, s.r.o. 44310595  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230189 5.5.2023 Vytvorenie virtuálneho prostredia (VM) pre monitoring IKT vo VMware pod OS Linux JKC, s.r.o. 44310595  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230172 5.5.2023 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (4/2023) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230180 5.5.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 4/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230179 5.5.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 4/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  117,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 512301161 5.5.2023 Zabezpečenie stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku... Andrej Barbierik 46160655  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023087 4.5.2023 kancelársky materiál CONNECT 17644429  164,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230171 2.5.2023 Telefónne hovory za apríl 2023. Orange Slovensko a.s. 35697270  714,08 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 10/KP/HLZ/2023 1.5.2023 Vecný dar - strom smrek k podujatiu stavanie mája Lesotur s.r.o. 36715191  102,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230009 28.4.2023 Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia MS CARWASH s.r.o. 53 723 783  2 204,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41230010 28.4.2023 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  165,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023085 26.4.2023 Dodávka + montáž aktívneho bleskozvodu na stavbu: Konverzia strednej školy na MsÚ CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  3 981,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230169 26.4.2023 Poštové služby za mesiac marec 2023. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 586,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023086 26.4.2023 Pomôcky pre budúcich prvákov TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  722,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230165 25.4.2023 Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  0,29 EUR 
Nastavenia cookies