Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 162024 26.3.2024 Poštové schránky, BD 595 DIKRA s.r.o. 47465590  660,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240006 26.3.2024 Prenájom inteligentných lavičiek za 03/2024 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV24015 26.3.2024 Obnova BD ul. Mýtna 595/58 - stavebné práce DIKRA s.r.o. 47465590  36 206,72 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 10/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 12/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Papraď Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 11/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 13/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Topolecká Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 14/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Súš Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/OSR/HLZ/2024 25.3.2024 Kúpna zmluva - vozidlo pre mestskú políciu KARIREAL SLOVAKIA, A.S. 35 785 403  19 271,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/OSR/HLZ/2024 25.3.2024 Faktúra ku kúpnej zmluve - vozidlo pre mestskú políciu KARIREAL SLOVAKIA, A.S. 35785403  19 271,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240095 22.3.2024 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2024 do 31.3.2024 Slovanet, a.s. 35765143  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240094 22.3.2024 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 6.3.2024 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  474,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240099 22.3.2024 Tonery Canon CRG 703 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  139,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2024 21.3.2024 Znalecký posudok na pozemky parc. č. 4554/10,17,18,19,21,27,28 Ing. Eva Gregušová 1026977952  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202400564 21.3.2024 Upratovanie MSÚ 2/2024 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1 998,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062400856 21.3.2024 Vyúčtovacia faktúra 02/2024 encare, s.r.o. 52302555  -810,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400090 21.3.2024 El. energia 02/2024 Technotur s.r.o. 36704482  665,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240090 20.3.2024 Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... GAMABUS s. r. o. 50147587  132,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024042 20.3.2024 Nápis na 2 svetlíky "Mestský úrad"; "Stará Turá + erb" T štúdio s.r.o. 34120866  106,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024040 19.3.2024 Havarijný stav mailového servera Kerio Connect JKC, s.r.o. 44310595  960,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies