|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020058 |
6.4.2020 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200170 |
11.5.2020 |
Virtualizačný softwarwe od firmy VMware - podpora na 12 mesiacov. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015187 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
313,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017101308 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
312,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
5.1.2023 |
Kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
312,89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022071 |
25.3.2022 |
Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
312,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220148 |
6.4.2022 |
Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
312,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201533 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016196 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201640 |
4.11.2016 |
Oprava Škoda Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
10.3.2023 |
Oprava služobného vozidla Dacia NM358CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011047 |
26.4.2011 |
Objednávka na reklamný baner 1. varianta, veľkosť 4 m x 1 m |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017038 |
1.3.2017 |
Nábytok do Denného centra seniorov |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
10.4.2017 |
Stoly do Denného centra seniorov Stará Turá |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020146 |
16.9.2020 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200370 |
21.9.2020 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020180 |
4.11.2020 |
Ochranné štíty a respirtátory |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200456 |
6.11.2020 |
Respirátor, ochranný štít |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
312,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023104 |
25.5.2023 |
Masáže pre deti s ŤZP na podujatí v Podkylave |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
312,00 EUR |