|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012054 |
25.4.2012 |
Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
302,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
4.5.2012 |
Pracovné rovnošaty pre hasičov - MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
302,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019143 |
11.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190335 |
17.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220671 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Paprad. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
302,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180570 (2018/217) |
14.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety pre mesto Stará Turá |
Martin Ruman - MA.JA, s. r. o. |
46699538 |
302,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400136 |
11.4.2014 |
Dodávka tepla za 03/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
301,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200098 |
11.3.2020 |
Vyúčtovanie el. energie 2/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
301,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140012 |
10.12.2014 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN na r. 2015 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
301,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/šp/2018 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Materské centrum Žabka |
42151562 |
301,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/KP/2019 |
16.5.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Materské centrum Žabka |
42151562 |
301,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240356 |
19.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
32723911 |
301,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140661 |
30.7.2014 |
Informačné tabule, vonkajšie plagátové stojany, kalendár aktivít, Projekt: Zachovanie... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
301,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700474 |
18.12.2017 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov - 11/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
301,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180523 |
5.12.2018 |
Telefónne hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
301,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120185 (9081200963) |
18.5.2012 |
Servis reprografického zariadenia Canin iR 2200 - vymena fotovalca, podávacích gumičiek,... |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
301,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.5.2015 |
Telefónne hovory apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
301,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210064 |
17.2.2021 |
Poštové služby za január 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
300,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200503 |
15.12.2020 |
Dezinfekcia + stojan |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
300,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201513 |
2.6.2015 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300,50 EUR |