|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015115 |
5.6.2015 |
Regionálna kniha pre výučbu angličtiny |
Dušan Kutálek |
1028206102 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015122 |
5.6.2015 |
Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku 2015. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2015 |
8.6.2015 |
Prenájom detských atrakcií na Medzinárodný deň detí |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150235 (121113949) |
8.6.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.07.2015 do 31.07.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/15/03381/001 |
8.6.2015 |
Hromadná licenčná zmluva na použitie hudobných diel na Staroturianskom jarmoku |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
9.6.2015 |
Mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
9.6.2015 |
Plyn 6/15 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015 |
9.6.2015 |
občasná obsluha kotla5/15 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011523369 |
9.6.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/maj/2015 |
9.6.2015 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 2065/11 v k.ú. Trenčín |
MUDr. Tibor Jankovský a manž. |
|
212,12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
300/249/2015 |
9.6.2015 |
Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
781 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
CPTN-OA-2015/001820-027 |
9.6.2015 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2015 |
9.6.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2115340288 |
10.6.2015 |
Zabezpečenie stavebných prác k projektu "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá-I. etapa" |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
10 330,77 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/šp/2015 |
10.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá - Oskoruša cup |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
498,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2662015 |
10.6.2015 |
školenie ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností |
Akadémia Komenského, o.z. |
42139716 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150239 (20150137) |
10.6.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150240 (4115015028) |
10.6.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015134 |
10.6.2015 |
Kultúrny program počas konania 24. ročíka Staroturianskeho jrmoku. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8774398497 |
11.6.2015 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,27 EUR |