|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015003405 |
9.7.2015 |
zál. platba voda 6-9/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011527170 |
9.7.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
60/maj/2015 |
9.7.2015 |
Výpožička nehnuteľného a hnuteľného majetku |
Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá |
35627344 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015135 |
10.7.2015 |
Drobný spotrebný materiál pre jarmok 2015 |
AGEMA, s.r.o. |
31427561 |
47,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015136 |
13.7.2015 |
Autobusová doprava na zájazd na Bradlo pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11205 |
14.7.2015 |
Geometrický plán na oddelenie lesnej komunikácie na pozemku parc. č. 17279/2 a parc. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
977,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0775284632 |
14.7.2015 |
pevná linka 6/15 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015015 |
14.7.2015 |
Kultúrny program na Starorurianskom jarmoku 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3 198,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015137 |
14.7.2015 |
Údržba budovy PZ Papraď |
Ján Mikulec |
|
8 813,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6775348314u |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115015806 |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
136,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000849042 |
14.7.2015 |
Spracovanie PPP U za jún 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
56,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000851426 |
14.7.2015 |
Inkaso - poštové služby za jún 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
639,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150303 (4115016077) |
14.7.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 7/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150295 (121113949) |
14.7.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.08.2015 do 31.08.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015138 |
15.7.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2015 |
15.7.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Dana Tomková |
|
612,43 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
16.7.2015 |
Zmena termínu plnenia |
Ing. Jozef Pilek |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
16.7.2015 |
Zmena termínu plnenia |
Ivan Sadloň |
|
|