|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
3.7.2015 |
Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
374 080,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
48/kult/2015 |
6.7.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015131 |
6.7.2015 |
Oprava vodoinštalácie v byte v BD 537 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32 722 940 |
613,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015132 |
6.7.2015 |
Rekonštrukcia kúpelne v byte č. 36 v BD 537 |
Ján Kubina |
73507001 |
618,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
63/maj/2015 |
6.7.2015 |
Výpožička nehnuteľného a hnuteľného majetku |
Dobrovoľný hasičský zbor Papraď |
00177474/1615 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
66/maj/2015 |
6.7.2015 |
Nájom pozemku parc. č. 536/11 |
ZDRAV - TECH, s.r.o. |
44 772 751 |
126,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003402 |
7.7.2015 |
Vodné stočné 1.7-30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003280 |
7.7.2015 |
Vodné stočné 1.4-30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
27,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003248 |
7.7.2015 |
Vyúčtovanie vodné stočné za 1.1-30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011527154 |
7.7.2015 |
Elektrická energia za júl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
7.7.2015 |
Nájomné za HD set-top-box 1.7-30.9.2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220058 |
7.7.2015 |
Autobusové spojenie júl 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150300/20152690 |
7.7.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
554,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015133 |
7.7.2015 |
Oprava odpadovej kanalizácie. |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150296 (20150167) |
7.7.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
8.7.2015 |
MHZ Papraď hasičská výstroj |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
201,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015051 |
8.7.2015 |
MHZ Papraď hasičský material |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
59,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2015 |
8.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská organizácia Fénix |
17310920 |
198,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4315043736 |
8.7.2015 |
Internet za 08/2015 - Denné centrum pre seniorov (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500235 |
8.7.2015 |
Dodávka tepla za 06/2015 do Denného centra pre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139,50 EUR |