|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201520 |
11.6.2015 |
Oprava vozidla Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
736,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115013776 |
11.6.2015 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
135,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000841212 |
11.6.2015 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
244,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000842946 |
11.6.2015 |
Inkaso- poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 506,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15658 |
11.6.2015 |
Jarmok 2015- hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015114 |
11.6.2015 |
Jarmok 2015 , hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo zo dňa 4.6.2015 |
11.6.2015 |
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. obchodného zákonníka na zhotovenie... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4 860,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2015 |
15.6.2015 |
Smerovníky pre pešiu turistiku |
Marián Porkert BMP Častá s. r. o. |
34674331 |
58,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2015 |
15.6.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2015 |
15.6.2015 |
Papierové tašky s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
187,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
15.6.2015 |
Odstránenie reviz.závad KD D.dolina |
Marták Ján |
32779429 |
1 160,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220051 |
15.6.2015 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41150005 |
16.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32015 |
16.6.2015 |
Externý manažment k projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - vypracovanie... |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3 216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
16.6.2015 |
Externý manažment projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - záverečná žiadosť o... |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3 216,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015116 |
16.6.2015 |
Ocenenia pre úspešných žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2015 |
16.6.2015 |
Tričká pre DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2015 |
16.6.2015 |
Autobus do Kunovíc na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
45/kult/2015 |
16.6.2015 |
Regionálna kniha pre výučbu angličtiny |
Dušan Kutálek |
1028206102 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4315035837 |
16.6.2015 |
Internet za 07/2015 - Denné centrum Stará Turá (Klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |