|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51150209 (20150128) |
22.5.2015 |
Switch 4-porty USB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
89,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/šp/2015 |
25.5.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Strelecký klub Stará Turá |
1537919636 |
495,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
25.5.2015 |
Vstupenky na koncert Duo Jamaha pre Denné centrá seniorov (Kluby dôchodcov) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
372,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
35/kult/2015 |
25.5.2015 |
Výroba mestského TV vysielania - máj 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015101 |
25.5.2015 |
Stravné kupóny na mesiac jún 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 455,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015102 |
26.5.2015 |
Odstránenie revíznych závad - KD Drgoňova dolina( havarijný stav ) |
Ján Marták |
32779429 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
000432/2015 |
26.5.2015 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150210/20151893 |
26.5.2015 |
Dokumentový atrament |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
5,33 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3629000053 Dodatok č. 1 |
26.5.2015 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla - súbor |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
60,21 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/šp/2015 |
27.5.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
273,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115056612 |
27.5.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 564,22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
27.5.2015 |
Havarijné poistenie motorového vozidla MAN EČ: NM788BM |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1 625,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
28.5.2015 |
Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
2 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150213 |
28.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150214 (150305) |
28.5.2015 |
Klimatizačné zariadenie LG E12EM do serverovne + monáž |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
901,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015103 |
29.5.2015 |
Hadice,spojky a tesnenie hydr. nástavca |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
98,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015104 |
29.5.2015 |
Vrecia na odpad - jarmok 2015 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
203,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015105 |
29.5.2015 |
Čistiace prostriedky - jarmok 2015 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
70,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015106 |
29.5.2015 |
Ručné náradie |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
116,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F A0100081 |
29.5.2015 |
Doprava na autobusový zájazd do Dunajskej Stredy a späť pre Denné centrá seniorov (Kluby... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |