|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011519013 |
13.5.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
13.5.2015 |
Plyn- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3773381747 |
13.5.2015 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500152 |
13.5.2015 |
drobné opravy |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
|
11,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500157 |
13.5.2015 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015088 |
13.5.2015 |
Výmena batérií v záložných zdrojov v serverovni |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
341,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015089 |
13.5.2015 |
geometrický plán na oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
977,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015090 |
13.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
13.5.2015 |
mobil telefóny 4x - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015091 |
13.5.2015 |
Klimatizačné zariadenie v serverovni - LG E12EM |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
937,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500163 |
13.5.2015 |
Dodávka tepla za 04/2015 - Denné centrum seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
280,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150201/20152254 |
13.5.2015 |
Tlačivá Daň z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
108,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015092 |
14.5.2015 |
AK.Exide HD 180 Ah 12 V, pre MHZ Stará Turá |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
356,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2015 |
14.5.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
384,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015093 |
14.5.2015 |
Tričká pre DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/maj/2015 |
14.5.2015 |
Nájom pozemku parc. č. 1253 |
Jozef Matejka "M+M" |
30 031 311 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115010725 |
15.5.2015 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
315163 |
15.5.2015 |
revízia plynových kotlov |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
250,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150194 (20150118) |
15.5.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150195 (4115011592) |
15.5.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |