|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023044 |
9.3.2023 |
Realizácia pokrytia wifi signálom budovy nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6 799,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230096 |
9.3.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023045 |
9.3.2023 |
Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/MAJ/HLZ/2023 |
8.3.2023 |
Zriadenie vecného bremena na úpozemku parc. č. 13092/2 |
Miriam Jankovičová |
|
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230089 |
8.3.2023 |
Regále do MsD. |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 372,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202300065 |
8.3.2023 |
Nositeľná čítačka Discowery |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 139,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023054 |
8.3.2023 |
Návrh „Kompozície prútených figúr pre veľkonočnú výzdobu námestia v Starej Turej“ |
Ján Karlík |
|
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230077 |
7.3.2023 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 1-2/2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230076 |
7.3.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.2.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
446,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230075 |
7.3.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2023 do 31.3.2023 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230078 |
7.3.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230080 |
7.3.2023 |
Oprava virtuálneho prostredia VM ELKON |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230079 |
7.3.2023 |
Upgrade serverov (firmware) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230081 |
7.3.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 232,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/KP/HLZ/2023 |
7.3.2023 |
Zmluva o dielo "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul. Hurbanova" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
57 138,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230071 |
7.3.2023 |
Dodávka plynu marec 2023 - budova MsÚ, ZOS. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230073 |
7.3.2023 |
Dodávka elektriny marec 2023 - budova MsÚ, ZOS, ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 144,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230083 |
7.3.2023 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu za február 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230084 |
7.3.2023 |
Montáž, dovoz, prenájom prenosného dopravného značenia pre stavbu Obchádzková trasa Stará... |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
744,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230086 |
7.3.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 2/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |