Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023044 9.3.2023 Realizácia pokrytia wifi signálom budovy nového MsÚ JKC, s.r.o. 44310595  6 799,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230096 9.3.2023 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2023 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023045 9.3.2023 Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  384,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 4/MAJ/HLZ/2023 8.3.2023 Zriadenie vecného bremena na úpozemku parc. č. 13092/2 Miriam Jankovičová   30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230089 8.3.2023 Regále do MsD. AJ Produkty a.s. 36268518  1 372,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 202300065 8.3.2023 Nositeľná čítačka Discowery JRK Slovensko s.r.o. 50530950  1 139,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023054 8.3.2023 Návrh „Kompozície prútených figúr pre veľkonočnú výzdobu námestia v Starej Turej“ Ján Karlík   150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230077 7.3.2023 Videotextové informácie TV Stará Turá za 1-2/2023 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230076 7.3.2023 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.2.2023 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  446,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230075 7.3.2023 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2023 do 31.3.2023 RadioLAN, spol. s r.o. 35892641  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230078 7.3.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230080 7.3.2023 Oprava virtuálneho prostredia VM ELKON JKC, s.r.o. 44310595  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230079 7.3.2023 Upgrade serverov (firmware) JKC, s.r.o. 44310595  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230081 7.3.2023 Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced JKC, s.r.o. 44310595  2 232,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/KP/HLZ/2023 7.3.2023 Zmluva o dielo "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul. Hurbanova" COLAS Slovakia, a.s. 31651402  57 138,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230071 7.3.2023 Dodávka plynu marec 2023 - budova MsÚ, ZOS. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  5 449,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230073 7.3.2023 Dodávka elektriny marec 2023 - budova MsÚ, ZOS, ihrisko. encare, s.r.o. 52302555  2 144,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230083 7.3.2023 Spracovanie poštového peňažného poukazu za február 2023. Slovenská pošta,a.s., 36631124  0,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230084 7.3.2023 Montáž, dovoz, prenájom prenosného dopravného značenia pre stavbu Obchádzková trasa Stará... NEMTECH, s. r. o. 50644866  744,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230086 7.3.2023 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 2/2023 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  30,00 EUR 
Nastavenia cookies