Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2014023 22.7.2014 Kultúrny program Staroturiansky jarmok 2014 Dom kultúry Javorina 36130125  3 331,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 230100751 24.4.2023 BIO rozložiteľné vrecká podľa objednávky ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264  3 327,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180236 (2018225) 20.6.2018 Práce pri zabezpečení podujatia Staroturiansky jarmok 2018 Technické služby m.p.o. 35602210  3 326,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111084501 30.8.2011 Jedálne kupóny na mesiac september 2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 323,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/EKO/HLZ/2025 3.11.2025 Zmluva o poskytnutí služieb - audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 321,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250576 19.11.2025 audit IUZ 2024 mesta Stará Turá NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 321,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023066 3.4.2023 Kompostovateľné vrecká
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264  3 315,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013035 23.4.2013 Oprava strechy pavilónu bývalých DJ Mýtna Vladimír Černák 34549714  3 314,53 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2013007 17.7.2013 Oprava strechy - DJ Mýtna Vladimír Černák 34549714  3 314,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016019 4.7.2016 Kultúrny program počas konania Staroturianskeho jarmoku Dom kultúry Javorina 36130125  3 311,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021140 9.8.2021 DHZM Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 310,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 5120358 11.8.2021 DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  3 310,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/KP/HLZ/2022 15.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Klub športového aerobiku Stará Turá 51206625  3 307,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013022 2.7.2013 Kultúrny program na Staroturiansk. jarmok Dom kultúry Javorina 36130125  3 306,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 89/ext/2016 (36/maj/2016) 22.9.2016 Rámcová kúpna zmluva TAMPO CENTRUM, s.r.o. 36268283  3 304,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 11.10.2016 Informačná tabula a letáky na separovaný zber TAMPO CENTRUM, s.r.o. 36268283  3 304,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013258 3.7.2013 Práce na zabezpečení jarmoku Technické služby m.p.o. 35602210  3 304,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011120 28.10.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac november 2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 303,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013207 16.12.2013 Vykurovací systém v separačnom stredisku ELTERM s.r.o. 00686085  3 301,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2130225 19.12.2013 Vykurovacie teleso ELTERM s.r.o. 00686085  3 301,20 EUR 
Nastavenia cookies