| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
240102319 |
8.11.2024 |
Plastový kontajner 660 l hnedý s pedálom |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013176 |
27.11.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac december 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 501,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014236 |
27.10.2014 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac november 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 501,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
90/maj/2013 |
14.11.2013 |
Prenájom pozemkov parc. č. 17327/3 a parc. č 17327/4 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Biele Karpaty |
17058520 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022017 |
5.4.2017 |
Štúdia návrhu a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka v Starej Turej |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018096 |
6.6.2018 |
Pomocné práce pri zabezpečení a organizácií podujatia Staroturiansky jarmok 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020226 |
30.11.2020 |
Elektroinštalačné práce - oprava zasadacej miestnosti mestského úradu. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130021 |
20.11.2013 |
Prenájom pozemkov od 1.11.2013 do 28.2.2015 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Biele Karpaty |
17058520 |
3 499,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/OVS/HLZ/2021 |
18.8.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome štátnej správy. |
Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3 480,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014063 |
25.4.2014 |
Rozšírenie systému IIS MIS - Elektronická registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1404039 |
28.4.2014 |
Rozšírenie IIS MIS-AIS o modul Elektronická registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025133 |
15.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 479,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250374 |
19.8.2025 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 479,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200552 |
22.12.2020 |
Elektroinštalačné práce v malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
3 474,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130167 (20130120) |
17.5.2013 |
Software Win Server 2012, Acronis Backup&Recovery 11,5 Virtual, VMware vSphere 5 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 469,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014249 |
10.11.2014 |
Softvér - mailový server a firewall od spoločnosti Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 466,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140514 (20140296) |
20.11.2014 |
Softvér - mailový server a firewall od spoločnosti Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 466,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020168 |
26.10.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 460,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200437 |
30.10.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 460,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110127341 |
3.2.2011 |
Stravenky - február 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 452,30 EUR |