Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200376 1.10.2020 Jedálne kupóny na mesiac október 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 368,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022140 16.8.2022 DHZM Papraď - dotácia FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 366,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220379 17.8.2022 DHZM Paprad dotácia FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 366,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111063776 30.6.2011 Jedálne kupóny na mesiac júl 2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 366,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025124 15.8.2025 Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká - dotácia FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 361,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250370 15.8.2025 Tovar pre DHZM Stará Turá - Topolecká - dotácia FIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 361,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 012013 27.2.2013 Vypracovanie architektonickej štúdie: Nadstavba a prístavba MsÚ Stará Turá DONUM s. r. o 36323471  3 360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102013013 12.3.2013 Vypracovanie aqrchitektonickej štúdie pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá DONUM s. r. o 36323471  3 360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/EXT/2016 25.7.2016 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2015 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140185 (20140110) 29.5.2014 Software Win Server 2012 (35 lic.), Veeam Backup Essentials Standard, VMware vSphere 5 Essentials... JKC, s.r.o. 44310595  3 359,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021080 20.12.2021 stavebné práce : prestavba Domu špecialistov na Bytový dom STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  3 358,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 46/kult/2017 28.6.2017 Práce súvisiace s organizovaním Staroturianskeho jarmoku 2017 Technické služby m.p.o. 35602210  3 355,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022217 25.11.2022 ELWIS - Odpadové kartičky na ZD JRK Slovensko s.r.o. 50530950  3 353,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 202201136 21.12.2022 Odpadové kartičky k systému ELWIS JRK Slovensko s.r.o. 50530950  3 353,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220301 10.3.2022 Činnosť odborne spôsobilej osoby na zabezpečovanie inžinierskej činnosti na UPM zmeny a donky... Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  3 351,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017004 12.4.2017 Vypracovanie projektovej dkumentácie pre stavebné povolenie stavby: Revitalizácia vnútrobloku... Fox Development s.r.o. 50013017  3 350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018036 21.3.2018 Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( zimná bunda, čiapka, obuv a pod. ) Stanislava Kollárová 46624236  3 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110125122 18.1.2011 Stravenky - január 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3 340,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014281 26.6.2014 Práce na zabezpečení jarmoku 2014. Technické služby m.p.o. 35602210  3 339,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011103 27.9.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac október 2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 339,00 EUR 
Nastavenia cookies