Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2019066 28.3.2019 Autobusová doprava zo St. Turej na Brezovú pod Bradlom - Bradlo na spomienkovú slávnosť na M.... VH-H, s. r. o. 44645635  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190210 (20190155) 20.5.2019 Autobusová doprava na Oslavy na Bradlo VH-H, s. r. o. 44645635  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019116 24.5.2019 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 RZP, a. s. 36 331 023  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190443 1.10.2019 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 RZP, a. s. 36 331 023  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020216 8.12.2020 Propagačný materiál - DVD Stará Turá vo filme Dom kultúry Javorina 36130125  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200517 14.12.2020 Propagačný materiál - DVD Stará Turá vo filme Dom kultúry Javorina 36130125  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022160 1.9.2022 Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Pietna spomienka SNP v osade Nárcie Gažovič Peter 33442151  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 60226266 20.9.2022 Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Pietna spomienka - mestské oslavy SNP v osade Nárcie Gažovič Peter 33442151  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023060 28.3.2023 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 28.4.2023 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023095 16.5.2023 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2023 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023229 23.11.2023 Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn Lumasol s.r.o. 47605596  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230602 10.12.2023 Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn Lumasol s.r.o. 47605596  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220556 1.12.2022 Príslušenstvo k telefónu pre Apple iPhone 13. Orange Slovensko a.s. 35697270  159,95 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 23/maj/2011 13.4.2011 Nájom pozemku parc. č. 5/5 Jarmila Petrovičová 14129329  159,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210092 9.3.2021 Elektrika za február 2021 - sobášna miestnosť BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  159,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k MZ č. 8/2010 20.6.2011 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 8/2010 v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 19 % na 20% BA-MA s.r.o. 36721395  159,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220266 8.6.2022 Telekomunikačné poplatky máj 2022 - Mestský dom. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220324 13.7.2022 Telekomunikačné poplatky za jún 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220367 16.8.2022 Telekomunikačné poplatky júl 2022 - Mestský dom. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220412 9.9.2022 Telekomunikačné poplatky august 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  159,38 EUR 
Nastavenia cookies