|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019066 |
28.3.2019 |
Autobusová doprava zo St. Turej na Brezovú pod Bradlom - Bradlo na spomienkovú slávnosť na M.... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190210 (20190155) |
20.5.2019 |
Autobusová doprava na Oslavy na Bradlo |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019116 |
24.5.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190443 |
1.10.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020216 |
8.12.2020 |
Propagačný materiál - DVD Stará Turá vo filme |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200517 |
14.12.2020 |
Propagačný materiál - DVD Stará Turá vo filme |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022160 |
1.9.2022 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Pietna spomienka SNP v osade Nárcie |
Gažovič Peter |
33442151 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60226266 |
20.9.2022 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Pietna spomienka - mestské oslavy SNP v osade Nárcie |
Gažovič Peter |
33442151 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023060 |
28.3.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 28.4.2023 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023095 |
16.5.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2023 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023229 |
23.11.2023 |
Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230602 |
10.12.2023 |
Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220556 |
1.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu pre Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
159,95 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/maj/2011 |
13.4.2011 |
Nájom pozemku parc. č. 5/5 |
Jarmila Petrovičová |
14129329 |
159,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210092 |
9.3.2021 |
Elektrika za február 2021 - sobášna miestnosť |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
159,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k MZ č. 8/2010 |
20.6.2011 |
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 8/2010 v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 19 % na 20% |
BA-MA s.r.o. |
36721395 |
159,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220266 |
8.6.2022 |
Telekomunikačné poplatky máj 2022 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220324 |
13.7.2022 |
Telekomunikačné poplatky za jún 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220367 |
16.8.2022 |
Telekomunikačné poplatky júl 2022 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220412 |
9.9.2022 |
Telekomunikačné poplatky august 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |