Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41240001 15.1.2024 Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 Obec Lubina 311731  165,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240009 13.5.2024 Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, I.Q 2024 Obec Lubina 311731  165,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014027 13.2.2014 policajné baterky Zľavotoč s.r.o. 46191917  164,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210149 12.4.2021 Kópie za obdobie 1/2021- 3/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2021 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  164,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230212 16.5.2023 Kancelárske potreby. CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  164,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023087 4.5.2023 kancelársky materiál CONNECT 17644429  164,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014085 22.5.2014 vlajky Obchod - SVK, s.r..o. 47175397  164,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140234/10140154 19.6.2014 Vlajky SR a vlajky mesta Obchod - SVK, s.r.o. 47175397  164,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017027 16.2.2017 Batéria do notebooku, disk do diskového poľa TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170058 (16700834) 23.2.2017 Batéria do notebooku, disk do diskového poľa TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  164,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140238 16.10.2014 Propagačný materiál - perá s logom mesta KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  163,68 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900361 9.10.2019 Dodávka tepla v DCS Stará Turá za 9/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  163,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014207 8.10.2014 Propagačný materiál - perá s logom mesta KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník 10886567  163,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017088 25.5.2017 Balóny s héliovými bombami na Deň detí balón-pártysk, s.r.o. 47075121  163,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 34/kult/2017 6.6.2017 Balóny s héliovými bombami na Deň detí balón-pártysk, s.r.o. 47075121  163,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 511405161011400436 21.11.2014 uteráky Uniontex Trade, spol. s r.o. 34117598  163,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014220 20.10.2014 Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Kopaničárskom jarmeku - Projekt: Zachovanie... Gažovič Peter 33442151  163,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/11/14 10.11.2014 Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Kopaničárskom jarmeku - Projekt: Zachovanie... Gažovič Peter 33442151  163,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 130247 1.10.2013 Služby CVO zákazky - nákup zemného plynu Slovenské centrum obstarávania 42260515  163,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 130220 2.10.2013 Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie Slovenské centrum obstarávania 42260515  163,20 EUR 
Nastavenia cookies