|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
2014005102 |
3.10.2014 |
Zál. platba vody 10-12/2014 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220209 |
24.5.2022 |
Oprava plynového zariadenia |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
560,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001630209 |
18.9.2023 |
poštové služby 08/2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
560,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015173 |
18.9.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Profil pre Klub dôchodcov a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
30.9.2015 |
Úhrada vstupeniek na koncert Profil pre Denné centrum pre seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
560,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019200 |
1.10.2019 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie v Starej Turej |
Miroslav Bečár - ELINO BM |
40817750 |
560,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021058 |
22.3.2021 |
Znalecký posudok na BD 380 pre ŠFRB |
Ing. Elena Trnková |
10369000603 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20/2021 |
24.3.2021 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty BD 380 |
Ing. Elena Trnková |
10369000603 |
560,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023179 |
11.9.2023 |
Právne služby |
Mgr. Iveta Gavačová |
37920987 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
302023 |
18.9.2023 |
právne služby |
Mgr. Iveta Gavačová |
37920987 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240615 |
19.12.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 11.12.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230202 |
11.5.2023 |
Dodávka tepla denné centrum apríl /2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
559,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200292 |
29.7.2020 |
Telefónne hovory júl 2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
559,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190573 |
29.11.2019 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie |
Miroslav Bečár - ELINO BM |
40817750 |
559,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190391 |
30.8.2019 |
Telefónne hovory 09/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130431 (13400366) |
18.11.2013 |
Tonery HP, dátové médiá Verbatim, čist. prostriedky pre výp. techniku |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
558,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200020 |
29.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021171 |
21.9.2021 |
dopravné značenie na priechod pre chodcov |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
558,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210466 |
27.10.2021 |
realizácia dopravného značenia - vodorovné priechod pre chodcov |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
558,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140947 |
10.11.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2014 + Farebná príloha Komunálne... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
558,43 EUR |