|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51220253 |
6.6.2022 |
Termotašky žlté s podtlačou, blok s perom s podtlačou |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
553,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/EKO/HLZ/2023 |
26.1.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefík Jaroslav |
|
552,79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/EKO/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Štefík Jaroslav |
|
552,79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Kissová Adriana |
|
552,79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2023 |
6.2.2023 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Slezáková Lenka |
|
552,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.1.2013 |
Telefóny - december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
552,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014235 |
27.10.2014 |
Koncert Kysuckého prameňa z Oščadnice - vstupenky pre kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
552,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014029 |
21.11.2014 |
Vstupenky na koncert Kysucký prameň pre Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
552,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Zdenko Rzavský |
|
551,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Humelová |
|
551,52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2024 |
7.2.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Petar Stokuča |
|
551,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000653554 |
14.2.2013 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
551,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021162 |
3.9.2021 |
PVC okná - Ul. Mýtna č. 537/54, byt č. 34 |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
551,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202200001 |
25.1.2022 |
Dodanie a montáž balkónových dverí na bytovom dome , Ul. Mýtna 537 |
eurowin servis s.r.o. |
53637941 |
551,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011007 |
28.1.2011 |
Páska VP PES 13 mm x 500 m pletená |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
550,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lukáš Benian |
|
550,43 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mgr. Alena Dolníková |
|
550,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180193 (37801428) |
4.6.2018 |
Kópie za obdobie 4/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
550,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412010 |
18.1.2011 |
Staroturiansky spravodajca č. 1 - január 2011 |
DELTA Vydavateľstvo pre internet |
11977647 |
550,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12011 |
3.2.2011 |
Staroturiansky spravodajca - febrár 2011 |
DELTA Vydavateľstvo pre internet |
11977647 |
550,00 EUR |