Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024184 20.11.2024 Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240502/83631326047 21.11.2024 Plyn ZOS SPP - distribúcia, a.s.   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240555/8679696343 11.12.2024 Platba plyn ZOS SPP - distribúcia, a.s.   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240614 19.12.2024 Revízie požiarnych klapiek v priestoroch MsÚ KOLTEN, spol. s r.o. 363 477 79  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006 17.3.2016 Náboje do sl. zbraní MsP, 9mm Luger, 22 Long Rifle Peter MILATA - Zbrane, strelivo 34548548  599,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140043 (33400294) 6.2.2014 Nájomné za 1/2014 + kópie od 11/2013-1/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  599,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001039778 19.7.2017 Poštové služby za jún Slovenská pošta,a.s., 36631124  599,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017085 24.5.2017 Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok Kristína Petrechová - BELLA 4548078981  599,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 47/kult/2017 28.6.2017 Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok Kristína Petrechová - BELLA 4548078981  599,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018090 4.6.2018 Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 VodnéBubliny, s. r. o. 50904001  599,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180226 (212018) 15.6.2018 Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 VodnéBubliny, s. r. o. 50904001  599,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202004376 21.9.2020 Čistiace a ochranné pomôcky pre opatrovateľky PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier 33768897  599,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016044 1.3.2016 Náboje do sl. zbraní MsP, 9mm Luger, 22 Long.Rifle. Peter Milata Zbrane - strelivo 34548548  598,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 300100487 13.5.2011 Kópie za obdobie 2-4/2011 na zariadení Toshiba e-Studio 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  598,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201612253_Z 25.5.2016 Čistiace a hygienické prostriedky prostredníctvom EKS pre ZOS PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier 33768897  598,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201602192 14.6.2016 Hygienické a čistiace prostriedky EKS- pre ZOS PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier 33768897  598,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220119 23.3.2022 Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- technológie -... E-VO, s.r.o. 47197331  597,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024057 25.4.2024 Online systém pre pasport pozemkov LOTIQ s.r.o. 55526667  597,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220327 13.7.2022 Poštové služby za jún 2022 Slovenská pošta,a.s., 36631124  596,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019224 25.10.2019 Podpora softweru Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2020 JKC, s.r.o. 44310595  596,16 EUR 
Nastavenia cookies