|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51190208 (4102939244) |
4.6.2019 |
Aktualizácia programu ASPI od 1.1.2019 do 31.5.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
604,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019202 |
27.9.2019 |
Ubytovacie a stravovacie služby v rámci podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
604,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000608707 |
11.7.2012 |
Poštové služby jún 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
603,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019208 |
2.10.2019 |
Oprava Roomster 1,2 NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
603,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130018 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
603,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2017 |
25.5.2017 |
Prenájom stanov a príslušenstva k podujatiu - Historické slávnosti pri príležitosti 550.... |
Jiří Konečný – LAUGART |
34266844 |
602,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200433 |
30.10.2020 |
Telefónne hovory 10/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
601,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016197 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Fabia 1,4 ŠPZ 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
600,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400099 |
25.3.2014 |
Rozpočítanie nákladov na teplo za rok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
600,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014243 |
5.11.2014 |
polohopis a výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
14.11.2014 |
Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie a zistenie informatívneho priebehu... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014294 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014225 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015208 |
6.11.2015 |
Hadice pre MHZ Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015155 |
19.11.2015 |
MHZ Topolecká - hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016072 |
25.4.2016 |
Čistiace, hygienické a ochranné prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016234 |
18.11.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Jiráskovej ulici |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100426 |
1.12.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Jiráskovej ulici. |
LIGHTECH |
|
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017014 |
27.1.2017 |
Hudobné vystúpenie p. Magálovej a p. Virága na program "Mesto seniorom" |
DV koncert records |
37 626 795 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150194 |
8.8.2017 |
čistiace a hygienické prostriedky - ZOS |
STC Martin |
36427993 |
600,00 EUR |