Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023072 6.4.2023 Špeciálne právne služby. JUDr. Milan Marušin 30796105  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230143 14.4.2023 Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... E-VO, s.r.o. 47197331  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230144 14.4.2023 Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... E-VO, s.r.o. 47197331  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023166 17.8.2023 Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt " Revitalizácia mestského... ISA projekta, s.r.o 46894641  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023184 21.9.2023 Rezervačný systém návštev Netix Solutions, s.r.o. 43783627  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023198 17.10.2023 Oprava automobilu Škoda Roomster, príprava na STK, EK Fox Auto Trade 43 942 580   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230545 13.11.2023 Rezervačný systém návštev Netix Solutions, s.r.o. 43783627  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240067/8611630157 14.3.2024 Zál. platba plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5124127/8689040044 12.4.2024 zál. platba plyn ZOS 4/2024 SPP, a. s. 35815256  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240171/8689081591 13.5.2024 Plyn ZOS SPP, a. s. 35815256  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024084 12.6.2024 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie prípojky NN a návrh kompenzačného... Ing. Peter Rampašek 50870424  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240216/8737410098 24.6.2024 Zál. platba plyn ZOS SPP - distribúcia, a.s.   600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/OSS/HLZ/2024 7.8.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Sociálne služby Myjava n.o. 36119610  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240275/8611799371 15.7.2024 Plyn Zos - zál platba Distribúcia SPP, a.s. 35910739  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240324/8718147181 19.8.2024 zál. faktúra plyn ZOS SPP, a. s. 35815256  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/OSR/HLZ/2024 15.8.2024 Zmluva o propagácii_TSK Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240380/8640902562 16.9.2024 Zál. platba plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  600,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240021 26.9.2024 Zmluva o propadácii Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 36126624  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240450 8.10.2024 Realizačná projektová dokumentácia prípojky NN pre MsÚ Stará Turá Ing. Peter Rampašek 50870424  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240430/87278999477 15.10.2024 SPP Plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  600,00 EUR 
Nastavenia cookies