|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
6.4.2023 |
Špeciálne právne služby. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230143 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230144 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023166 |
17.8.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt " Revitalizácia mestského... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023184 |
21.9.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023198 |
17.10.2023 |
Oprava automobilu Škoda Roomster, príprava na STK, EK |
Fox Auto Trade |
43 942 580 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230545 |
13.11.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240067/8611630157 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5124127/8689040044 |
12.4.2024 |
zál. platba plyn ZOS 4/2024 |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240171/8689081591 |
13.5.2024 |
Plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024084 |
12.6.2024 |
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie prípojky NN a návrh kompenzačného... |
Ing. Peter Rampašek |
50870424 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240216/8737410098 |
24.6.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/OSS/HLZ/2024 |
7.8.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240275/8611799371 |
15.7.2024 |
Plyn Zos - zál platba |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240324/8718147181 |
19.8.2024 |
zál. faktúra plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/OSR/HLZ/2024 |
15.8.2024 |
Zmluva o propagácii_TSK |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240380/8640902562 |
16.9.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41240021 |
26.9.2024 |
Zmluva o propadácii |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne |
36126624 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240450 |
8.10.2024 |
Realizačná projektová dokumentácia prípojky NN pre MsÚ Stará Turá |
Ing. Peter Rampašek |
50870424 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240430/87278999477 |
15.10.2024 |
SPP Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600,00 EUR |