Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210194 12.5.2021 Autobusová doprava- apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  16,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/SOC/HLZ/2021 12.5.2021 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 49/SOC/HLZ/2021 12.5.2021 Zmluva poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá FV2100152 13.5.2021 Dodávka tepla za 04/2021 - Denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  254,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/OVS/HLZ/2021 13.5.2021 Dohoda o urovnaní k Zmluve o výpožičke DŠS. Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  261,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210215 13.5.2021 Poštové služby za apríl 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  998,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/MAJ/HLZ/2021 13.5.2021 Zriadenie záložného práva na BD 380
zmluva č. 0023-PRB/2020/Z
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094   
Detail Objednávka vyšlá 2021102 14.5.2021 Oprava vozidla NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  453,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210218 18.5.2021 Oprava vozidla NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  453,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210219 20.5.2021 Lekárske posudky ESAMED s.r.o. 44350741  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210220 20.5.2021 Kancelárske potreby. DAMITO, s.r.o. 44148542  288,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210221 21.5.2021 vodorovné značenie-ul. Dibrovova GETOS, s. r. o. 36338354  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021103 21.5.2021 Pomôcky pre budúcich prvákov TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  727,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021104 21.5.2021 Pomôcky pre predškolákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  725,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210222 21.5.2021 Veľkorozmerná tlač fotografie na plátno T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  134,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021105 24.5.2021 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2021 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/SOC/HLZ/2021 24.5.2021 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 51/SOC/HLZ/2021 24.5.2021 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 010210488 24.5.2021 prekládka skrine SR SUPTel, s.r.o. 35824425  397,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021106 25.5.2021 Tabuľa na dubníkovú aleju Galaxi, spol. s.r.o. 36340774  195,00 EUR 
Nastavenia cookies