|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
10-06/2021 |
24.6.2021 |
Realizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu súp. č.1 na Zariadenie pre... |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210272 |
24.6.2021 |
Splátka za telefónne prístroje. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210274 |
24.6.2021 |
Oprava vozidla Škoda Octavia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
867,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021124 |
24.6.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 255,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021024 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
199 533,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021025 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
21 193,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba bjektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
119 157,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021125 |
25.6.2021 |
Antivírusová ochrana Kaspersky Endpoint Security
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
996,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/SOC/HLZ/2021 |
29.6.2021 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol.s.r.o. |
31 438 458 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2021 |
30.6.2021 |
Dohoda o zábezpeke |
Peter Schwartz |
|
465,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/DOD/2021 |
30.6.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
18 491,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210279 |
1.7.2021 |
Telefónne hovory jún 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
649,79 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
51210281 |
1.7.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 192,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210280 |
2.7.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210009 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210010 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210011 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
315,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021155 |
5.7.2021 |
Zabezpečenie autobusovej prepravy k exkurzii - Združenia zrakovo znevýhodnených |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
335,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2021 |
6.7.2021 |
Dohoda o zábezpeke |
Petra Kissová |
|
655,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210282 |
6.7.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |