Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210330 4.8.2021 Kópie za obdobie 7/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  120,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021137 6.8.2021 DHZM Papraď FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2 675,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021138 6.8.2021 DHZM Súš TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  1 527,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210331 9.8.2021 Občasná obsluha plynového kotla v ZOS -júl 2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210335 07/2021 9.8.2021 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2021 Júlia Gavačová 51088797  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021139 9.8.2021 DHZM Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 148,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021140 9.8.2021 DHZM Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3 310,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210356 9.8.2021 Spracovanie PPP júl 2021 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210338 9.8.2021 Odber zemného plynu za august 2021. SPP, a. s. 35815256  797,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210352 9.8.2021 Služby v oblasti BOZP a OPP august 2021 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210345 9.8.2021 Elektrika za júl 2021 - sobášna sieň. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  90,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210346 9.8.2021 Elektrina za júl 2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  264,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210342 9.8.2021 Poplatok za pripojenie DSL august 2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210343 9.8.2021 Internet ZOS 08/2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210353 9.8.2021 Telefónne hovory júl 2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210337 9.8.2021 Videotextové informácie TV Stará Turá za 7/2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2021 9.8.2021 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  3 255,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/VYS/HLZ/2021 9.8.2021 Konverzia školy na mestský úrad - búracie práce DIKRA s.r.o. 47465590  107 961,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210354 10.8.2021 DHZM Súš TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  1 527,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210355 10.8.2021 DHZM Papraď TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2 675,80 EUR 
Nastavenia cookies