|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210373 |
30.8.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
276,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021163 |
30.8.2021 |
Propagačný materiál - odznaky k nástupu detí do školy |
Filip Jamrich |
52453383 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021159 |
31.8.2021 |
Oprava skartovacieho stroja, laserovej tlačiarne |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021160 |
31.8.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul futbal) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210372 |
31.8.2021 |
materiál rovnošata PSII |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
91,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210381 |
1.9.2021 |
Propagačný materiál - odznaky 37 mm |
Filip Jamrich |
52453383 |
60,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Nemcová |
|
368,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alžbeta Ďurčeková |
|
254,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Katarína Blašková |
|
541,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210377 |
2.9.2021 |
Telefónne hovory august 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
702,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210378 |
2.9.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 248,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021161 |
2.9.2021 |
Dopracovanie projektovej dokumentácie stavby:" Stredisko triedeného zberu a kompostáreň" na... |
TECHNOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
8 400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/SOC/HLZ/2021 |
3.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/SOC/HLZ/2021 |
3.9.2021 |
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/SOC/DOD/2021 |
3.9.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021162 |
3.9.2021 |
PVC okná - Ul. Mýtna č. 537/54, byt č. 34 |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
551,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210382 |
3.9.2021 |
Multifunkčné elektródy pre MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210380 |
6.9.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100294 |
6.9.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla ZOS, oprava svetla - 08/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
211241 |
6.9.2021 |
leštiaci a umývací prípravok - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
84,00 EUR |