Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210436 6.10.2021 Zabezpečenie stravovania pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v... Hamsters SK, s. r. o. 52895084  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210426 6.10.2021 autobusové spojenie - september SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210435 6.10.2021 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2021 do 30.11.2021 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210433 6.10.2021 Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ZS-02/2021 6.10.2021 Spracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá 2. splátka Ecocities, s.r.o. 36860689  6 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ZS-03/2021 6.10.2021 Spracovanie zmien a doplnkov č.2 ÚPN mesta Stará Turá -dodatok č.1 Ecocities, s.r.o. 36860689  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021050 6.10.2021 Prestavba Domu špecialistov na BD Stará Turá - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  62 512,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021051 6.10.2021 Prestavba objektu internátu na BD Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  230 737,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021183 7.10.2021 Oprava vozidla Škoda Roomster, ŠPZ: NM 349 CB. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1 228,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210437 7.10.2021 Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2021 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210438 7.10.2021 Oprava nedostupnosti VPN služieb JKC, s.r.o. 44310595  384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021184 7.10.2021 Periodická prehliadka vozidla a čerpadla AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  789,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021185 7.10.2021 Periodická prehliadka vozidla a čerpadla AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  379,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021186 7.10.2021 Údržba motorového vozidla Dacia Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  581,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210440 8.10.2021 ADSLZOS 10/2021 SWAN,a.s., Bratislava 47  14,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021188 8.10.2021 Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210444 8.10.2021 Vytvorenie nového reportu likvidačného listu pre MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210443 8.10.2021 Kópie za obdobie 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  120,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210442 8.10.2021 Kópie za obdobie 7/2021- 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2021 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  243,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210452 8.10.2021 Rastlinný materiál - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota Arboeko s.r.o. 27926826  888,26 EUR 
Nastavenia cookies