Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 44/MAJ/HLZ/2021 11.10.2021 Zriadenie vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parc.... MS CARWASH s.r.o. 53 723 783   
Detail Faktúra došlá 8291716612 11.10.2021 ZOS - telekomunikačné služby za 09/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  34,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2109220580 11.10.2021 ZOS vyúčtovanie elektriny - 01-09/2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  74,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 121111 11.10.2021 ZOS - strava 09/2021 Marián Paška PKP 46408754  1 709,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210428 11.10.2021 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd X. - XII./2021. PreVaK, s.r.o. 359115749  671,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210425 11.10.2021 Odber plynu X./2021. SPP, a. s. 35815256  797,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210441 11.10.2021 Spracovanie PPP U IX./2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210439 11.10.2021 Telefónne poplatky X./2021. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210434 11.10.2021 Office TV M, nájomné za HD set top box X. - XII/2021. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210430 11.10.2021 Zúčtovanie Vii. - IX./2021 voda HZ Drgonova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  1,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210450 11.10.2021 Spotreba elektriky sobášna sieň 9/2021. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  100,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210449 11.10.2021 Spotreba elektriny 9/2021 MsÚ. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  333,94 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 60/MAJ/DOD/2021 12.10.2021 Úprava zmluvných podmienok Ing. Pavol Bublavý a manž    
Detail Zmluva Odberateľská 41/MAJ/HLZ/2021 13.10.2021 Zriadenie odplatného vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na... Ing. Michal Nič    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/KP/HLZ/2021 13.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  3 738,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100352 13.10.2021 Spotreba vody v Dennom centre seniorov 07-09/2021
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  17,57 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100331 13.10.2021 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 09/2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  145,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210456 13.10.2021 Občasná obsluha plynového kotla 09/2021 a oprava WC v ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  98,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210457 13.10.2021 Nasedenie virtuálneho prostredia - VM pre štátny systém IS Registre adries (IS RA) JKC, s.r.o. 44310595  729,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/KP/HLZ/2021 14.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Klub športového aerobiku Stará Turá 51206625  6 615,00 EUR 
Nastavenia cookies