|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210473 |
3.11.2021 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210472 |
3.11.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021208 |
3.11.2021 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2023
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
784,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021209 |
3.11.2021 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343,56 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/MAJ/HLZ/2021 |
3.11.2021 |
Zmena nájmu |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210468 |
5.11.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210470 |
5.11.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210477 |
5.11.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 776,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202100238 |
7.11.2021 |
Oprava sl. vozidla ( remeň alternátora, remenica kľuky, semering kľuky... ). |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
290,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210478 |
8.11.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla v ZOS, október 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2 677,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021061 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
149 816,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127 759,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021063 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
27 681,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021210 |
8.11.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
385,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/HLZ/2021 |
8.11.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
1 149,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021226 |
8.11.2021 |
Zabezpečenie medzinárodného podujatia - 100. výročie narodenia kráľa Michala I. |
Servare et Manere |
42072549 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/SOC/HLZ/2021 |
9.11.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021211 |
10.11.2021 |
Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky - terénna opatrovateľská služba |
realizované prostredníctvom EKS |
|
450,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/SOC/HLZ/2021 |
10.11.2021 |
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|