|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210535 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
72,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210536 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
10,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210529 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
202,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0532021 |
22.11.2021 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis BD 595 na Mýtnej ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
350,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021218 |
23.11.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 532,40 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/MAJ/HLZ/2021 |
23.11.2021 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku p. č. 4818 |
Ľudmila Horáková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/DOD/2021 |
23.11.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo |
BENY-STAv Prievidza s.r.o. |
36683744 |
148 047,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210540 |
23.11.2021 |
Inštalácia nového prijímača na Skylink v ZOS, diagnostika |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
124,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210539 |
23.11.2021 |
Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 |
BENY-STAv Prievidza s.r.o. |
36683744 |
76 527,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21001 |
23.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing.arch. Martin Jančok |
41546156 |
482,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021219 |
23.11.2021 |
Výroba dekoratívnych dosiek |
Miroslav Gavač |
41379535 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210538 |
23.11.2021 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021220 |
23.11.2021 |
Oprava klimatizačnej jednotky v serveŕovni MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
175,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/MAJ/HLZ/2021 |
23.11.2021 |
Kúpna zmluva Prekopávač kompostu CMC |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
59 880,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210485 |
23.11.2021 |
Odber zemného plynu november 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210544 |
24.11.2021 |
Koly, viazacie popruhy - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 012,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100442 |
24.11.2021 |
Elektrická energia v DCS 28.10. - 31.10.2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021221 |
24.11.2021 |
Darčekové kupóny CADHOK |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 230,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021222 |
24.11.2021 |
Pracovné kalendáre a diáre |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
79,05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/DOD/2021 |
24.11.2021 |
Dodatok k Zmluve o úvere č. 819/CC/21 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|