|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021237 |
1.12.2021 |
Oprava Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/SOC/HLZ/2021 |
2.12.2021 |
Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210552 |
2.12.2021 |
Telefónne hovory a zariadenia. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
683,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210556 |
2.12.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 532,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210557 |
2.12.2021 |
Darčekové kupóny |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 230,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210549 |
2.12.2021 |
servis IVECO- DHZM Papraď |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59210014 |
2.12.2021 |
Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka |
LEXIKA, s. r. o. |
35852658 |
139,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59210015 |
2.12.2021 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo s prezenciou mesta Stará Turá |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
1 305,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210018 |
2.12.2021 |
Odmena skladníka CO za rok 2021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1 031,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210019 |
2.12.2021 |
Úkony stavebného úradu za rok 2021 |
Obec Čachtice |
00311464 |
844,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210558 |
3.12.2021 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2021 - 28.11.2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127 759,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021065 |
3.12.2021 |
Stavebné práce -Prestavba Domu špecialisto na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
6 142,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
010213200 |
3.12.2021 |
Prekládka optiky |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1 582,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - prestavba obj. internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2 677,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021066 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
249 064,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021067 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
29 181,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210024 |
3.12.2021 |
projekčné práce : Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
8 309,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210024 |
3.12.2021 |
projekčné práce vyúčtovanie Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
8 309,30 EUR |