|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021240 |
16.12.2021 |
DHZM Topolecká tovar pre hasičov |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
347,96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/VYP/2021 |
16.12.2021 |
Dohoda o skončení Dohody č. 21/10/054/26 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100479 |
17.12.2021 |
Denné centrum seniorov - el. energia 11/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021241 |
17.12.2021 |
Zabezpečenie testovania - PCR testami k podujatiu |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
950,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210628 |
17.12.2021 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2021-10.3.2022) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210625 |
17.12.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210624 |
17.12.2021 |
Výpočtová technika (myši, klávesnice, USB kľúče, káble, adaptér...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
466,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210632 |
17.12.2021 |
Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210633 |
17.12.2021 |
Aktualizácie VMware v Center a Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210631 |
17.12.2021 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210630 |
17.12.2021 |
Nákup nového servera a Windows Server Standard 2019 + klientské licencie (realizované cez EKS) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
13 596,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2121364 |
17.12.2021 |
Traktorový náves PRONART T 663/2 |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
19 831,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021078 |
20.12.2021 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
112 256,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021078 |
20.12.2021 |
stavebné práce: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom, Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2 179,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202119 |
20.12.2021 |
energetické hodnotenie ZŠ Hurbanova 128/25 stará Turá |
PROTES-ASE |
30027047 |
1 956,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021080 |
20.12.2021 |
stavebné práce : prestavba Domu špecialistov na Bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3 358,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021242 |
20.12.2021 |
servisná prehliadka kotlov- revízia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210621 |
20.12.2021 |
Poštové služby za november 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
819,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9/2021 |
20.12.2021 |
Projekt - Starostlivosť o dreviny časť ul. M.R. Štefánika v Starej Turej |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
4 944,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210623 |
20.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
108,00 EUR |