Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210672 11.1.2022 Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  20,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210671 11.1.2022 Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  42,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210662 11.1.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2021 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210659 11.1.2022 Kópie za obdobie 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  147,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210658 11.1.2022 Kópie za obdobie 10/2021- 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2021 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  72,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220003 12.1.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220004 12.1.2022 Vodné a stočné 01.01.-31.03.2022 PreVaK, s.r.o. 359115749  411,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210664 12.1.2022 autobusové spojenie december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  42,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210678 13.1.2022 Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Papraď. encare, s.r.o. 52302555  1 034,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220001 13.1.2022 Elektrina január 2022 (MsÚ, ZOS, multi. ihrisko) encare, s.r.o. 52302555  1 731,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210660 13.1.2022 Služby v Mestskom dome december 2021. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4 860,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210663 13.1.2022 Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2021. Obec Čachtice 00311464  1 549,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210667 13.1.2022 Služby v oblasti BOZP december 2021. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210666 13.1.2022 Spracovanie PPP december 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210670 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Súš. PreVaK, s.r.o. 359115749  12,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210669 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Papraď. PreVaK, s.r.o. 359115749  2,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210668 13.1.2022 vyúčtovanie vodné október až december 2021 HZ Drgoňova dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  21,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220005 13.1.2022 Vodné január až marec 2022 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  757,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220002 13.1.2022 Nájomné za HD, Office TV M január až marec 2022. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210022 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -26,18 EUR 
Nastavenia cookies