|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OVS/DOD/2021 |
10.12.2021 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá a videotextových informácií |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210586 |
10.12.2021 |
Elektrina december 2021. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 756,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210587 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
121,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210588 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30-11-2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
37,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210602 |
10.12.2021 |
Servisná prehliadka Nissan leaf, NM 087 DE. |
Autostyl, a.s. |
36325074 |
94,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210603 |
10.12.2021 |
Odber zemného plynu 12/2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210604 |
10.12.2021 |
Spracovanie PPP 11/2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210592 |
10.12.2021 |
Telefóny 12/2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210575 |
10.12.2021 |
Služby BOZP a OPP za november 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210020 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Drgonova Dolina |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-486,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210019 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
110,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210018 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Súš. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-16,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210017 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210016 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-39,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210015 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210014 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Topolecká |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-249,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210013 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-172,44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2021 |
10.12.2021 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 0835/2021/CE |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100460 |
10.12.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 11/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
305,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512210585 |
10.12.2021 |
Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
448,00 EUR |