|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021177 |
27.9.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac október 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 740,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210420 |
27.9.2021 |
Zúčtovanie elektrika 1.1.2021 až 16.9.2021 HZ Topolecká |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
296,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210421 |
27.9.2021 |
Mobilne hovory september 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
692,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021181 |
27.9.2021 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v Starej Turej |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
375,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/KP/HLZ/2021 |
28.9.2021 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
40/MAJ/DOD/2021 |
28.9.2021 |
Úprava zmluvných podmienok |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021178 |
28.9.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021179 |
29.9.2021 |
Realizácia verejného obstarávania k projektu: „Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
5 976,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210423 11/2021 |
29.9.2021 |
Práca v pamätnej knihe - 7 strán |
Júlia Gavačová |
51088797 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210422 |
30.9.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.9.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
377,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OVS/HLZ/2021 |
30.9.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb - nájom nebytových priestorov pre Mestský úrad a MsP v Mestskom... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210424 |
1.10.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 740,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021180 |
4.10.2021 |
VM pre IS Register adries |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
729,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/SOC/DOD/2021 |
4.10.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/SOC/HLZ/2021 |
4.10.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210429 |
5.10.2021 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd 01.10.2021-31-12-2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210427 |
5.10.2021 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2021 - 17.10.2022) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 278,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/MAJ/HLZ/2021 |
6.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena (Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) na pozemkoch... |
Miroslav Vaško a manž. |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/MAJ/HLZ/2021 |
6.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena (Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) na pozemkoch... |
Miroslava Blažková |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021182 |
6.10.2021 |
Školenie pre modul Rozpočet |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120,00 EUR |