|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210298 |
9.7.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 6/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210299 |
9.7.2021 |
Zariadenie Kerio Control NG110 - inštalácia, konfigurácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 377,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210301 |
9.7.2021 |
Kópie za obdobie 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210302 |
9.7.2021 |
Kópie za obdobie 4/2021- 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
241,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210306 |
12.7.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
172,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210307 |
12.7.2021 |
Spracovanie PPP U jún 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210303 |
12.7.2021 |
ZOS - stravovanie klientov jún 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 670,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210304 |
12.7.2021 |
Pomôcky pre predškolákov - školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210305 |
12.7.2021 |
Internet v ZOS 07/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210294 |
12.7.2021 |
Autobusové spojenie jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021128 |
12.7.2021 |
Výpočtová technika - SSD disky,.... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
416,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210311 |
13.7.2021 |
Elektrika jún 2021 - sobášna miestnosť. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
93,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210309 |
13.7.2021 |
Telefónne hovory v ZOS za 05/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210310 |
13.7.2021 |
Elektrina jún 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
278,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210312 |
13.7.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla v ZOS - jún 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5121308 |
13.7.2021 |
Dodávka tepla DC 06/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/SOC/DOD/2021 |
13.7.2021 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/SOC/DOD/2021 |
13.7.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/SOC/DOD/2021 |
13.7.2021 |
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/SOC/DOD/2021 |
13.7.2021 |
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|