| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024177 |
11.11.2024 |
Licencie Microsoft 365 Business Standard |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
3 435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240499 |
11.11.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 10/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240490 |
11.11.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.10.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
443,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240492 |
11.11.2024 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240494 |
11.11.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240496 |
11.11.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (10/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240495 |
11.11.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240493 |
11.11.2024 |
Kópie za obdobie 9-10/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 2515ac, nájomné za 10/2024- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240504 |
11.11.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 10/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240505 |
11.11.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 10/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240509 |
11.11.2024 |
Technická podpora na rok 2024 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240500 |
11.11.2024 |
Skener Epson WorkForce DS-1660Wi (KC) |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
310,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024176 |
8.11.2024 |
Oprava kávovaru Nivona 838 |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242738 |
8.11.2024 |
Kancelárske potreby (tlačivá k DZN, obálky) |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
230,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
520240643 |
8.11.2024 |
Servisná prehliadka, STK Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
459,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240102319 |
8.11.2024 |
Plastový kontajner 660 l hnedý s pedálom |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/EKO/HLZ/2024 |
8.11.2024 |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240497 |
8.11.2024 |
Služby v Mestskom dome za 9/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240511 |
8.11.2024 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240512 |
8.11.2024 |
ÚČTO. ROPO A OBCÍ štandard, rok 2025 - vyúčtovacia FA |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
0,00 |