|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
223055 |
20.7.2023 |
Realizácia VO - upratovaie a čist. služby v objekte MsÚ |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FO-230244 |
20.7.2023 |
Autobusová doprava - Stará Turá -Kunovice |
Sun Bus s.r.o. |
48032247 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023002924 |
20.7.2023 |
DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023002874 |
20.7.2023 |
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
328,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023002940 |
20.7.2023 |
DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023003015 |
20.7.2023 |
Preddavok vodné stočné 1.7.-30.9.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4123020898 |
20.7.2023 |
Adsl,virtualFAx, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 - júl |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
318,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8775721588 |
20.7.2023 |
dodávka plynu júl 2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023150 |
20.7.2023 |
BOZP služby |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300329 |
20.7.2023 |
Služby v Mestskom dome za 06/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60235032 |
20.7.2023 |
Poháre a trofeje k hasičskej súťaži - O pohár primátora mesta |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
102,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/PRE/HLZ/2023 |
19.7.2023 |
Dotačná zmluva s TSK_Otvorená náruč |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/HLZ/2023 |
19.7.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Němý Krištof |
|
655,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSS/HLZ/2023 |
19.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1 335,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023143 |
19.7.2023 |
Káva August Roy - zrnková |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2300374 |
18.7.2023 |
Denné centrum seniorov- spotreba energie 06/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2300356 |
18.7.2023 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 6/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
118,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2300341 |
18.7.2023 |
Denné centrum seniorov - vodné stočne 4 - 6/2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19,18 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/MAJ/HLZ/2023 |
17.7.2023 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1050/1 a parc. č. 1042/8 |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/MAJ/HLZ/2023 |
14.7.2023 |
Zabezpečenie stavebného dozoru pri stavbe "Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
9 672,00 EUR |