|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023240 |
12.12.2023 |
Servis vozidla Dacia Dokker NM 358CZ |
Fox Auto Trade |
312002 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023241 |
12.12.2023 |
Vypracovanie hydrotechnických výpočtov potok "Tŕstie" |
PIA STAMAT, s. r. o. |
36758639 |
990,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023242 |
12.12.2023 |
Nabíjačka autobatérie (DHZM Topolecká) |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
152,39 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/VYS/DOD/2023 |
12.12.2023 |
Predĺženie termínu dokončenia stavby: Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/98 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230618 |
12.12.2023 |
Oprava - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230614/4123038277 |
12.12.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
234101071 |
12.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 1200x800x800mm |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
201,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230603 |
11.12.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (112023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023239 |
11.12.2023 |
Objednávka čistacich a ochranných pre opatrovateľskú službu |
realizované cez www.eks.sk |
|
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230605 |
10.12.2023 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupca primátora mesta) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230602 |
10.12.2023 |
Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230606 |
10.12.2023 |
Rozšírenie IS MIS-AIS o modul Komunálny odpad - množstevný zber |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230604 |
10.12.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
909,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023234 |
8.12.2023 |
Vizualizácia zeleného priestoru okolo novovzniknutého detského dopravného ihriska Stará Turá |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230601/123172 |
8.12.2023 |
Stravovanie klienti ZOS 10/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 638,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230027 |
7.12.2023 |
Úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2023 |
Obec Čachtice |
00311464 |
1 582,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230215 |
6.12.2023 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO, s. r. o. |
|
288,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023237 |
6.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 5 vrstvový |
OBALNET.sk |
|
201,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023238 |
6.12.2023 |
Oprava vstupných dverí hasičskej zbrojnice (Drgoňova Dolina) |
Vladimír Rašič - ALBA |
40502147 |
282,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230508 |
5.12.2023 |
3. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
44 611,45 EUR |